寿光:审计建议引重视 多项措施促整改

27.03.2015  11:08

寿光市审计局在市社会福利中心经济责任审计中,不仅注重问题的查找,更注重惠民资金的使用效益问题。针对审计中发现的管理方面的问题及漏洞,提出了“改进和完善内部控制制度、严格票据管理、加强资金监管检查”等审计建议,引起市社会福利中心的重视,并采取多项措施落实整改,实际成效彰显。

  一是改进和完善内部控制制度。根据审计建议,该市社会福利中心制订了《财务会计内部控制制度》、《会计岗位职责及工作流程》、《会计稽核制度》和《财务票据管理细则》等规章制度,明确了岗位分工及人员职责,规范了工作流程,财务工作更加系统化、规范化,促进内部控制制度整体效能的发挥。

  二是对报告问题,狠抓落实整改。该市社会福利中心对审计发现的问题,组织人员进行了全方位的检查,对货币资金和财产物资进行了盘点,对入住信息进行了整理,加强相关岗位人员岗位能力培训,进一步明确职责,提升工作能力;进行责任心教育和勤廉教育,并签署岗位责任书,严明纪律,明确责任追究制度。

  三是组织了资金使用情况“回头看”。对近两年的各项支出作比较,该支的支,该省的省,进一步规范每一项支出,更好地提高管理水平,全面提升院民的居住环境和生活质量。(张红霞 刘欣 程龙)

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