鄄城县审计局四举措加强内部审计工作
30.12.2015 17:23
本文来源: 审计厅
今年以来,鄄城县审计局采取三项措施加强内部审计工作,把提高内部审计队伍的整体素质和业务水平作为促进内部审计工作质量的一项核心工程来抓,指导内审机构完成审计项目20个,促使出台内部管理制度15项,效果显著。
一是协调健全机构。为充分发挥内部审计工作促管理、防风险、增效益的作用,该局召开专题会议对县直部门内部审计机构和工作开展情况进行了调查摸底,帮助解决内部审计工作中遇到的困难和问题。同时,强化内审计人员自身的责任意识,确保领导、机构、人员和措施四到位,督促帮助各内审机构建立健全内部审计工作制度。
二是加强人员培训。一方面积极推荐内审人员参加省、市审计系统组织的审计培训,进一步提高内部审计人员的素质。今年有15名内审人员参加了省、市审计机关及内部审计协会组织的内部审计培训班。二是结合重大项目开展培训。针对县医院、水利局等几个内审计机构反映的投资审计技术薄弱等情况,召开多次建设项目审计座谈会,由我局投资审计业务骨干现场解答各个内审机构提出的疑难问题,为他们提供技术支撑。
三是加强指导监督。该局把内审指导工作纳入审计机关绩效考核办法,要求各业务部门坚持“一岗双责”,加强与各内审部门的协调配合,督促各单位完善内部审计工作机制,并利用内部审计力量和内部审计成果开展审计工作。
四是加强队伍建设。该县内部审计工作基础薄弱,大部分单位内审机构发挥作用有待进一步加强,为加强这项工作,该县利用省市内部审计督察的良好机遇,对资金大、下属单位多、机构不健全的单位的内部队伍建设进行重点督查,透过督查和多方工作,今年新建内审机构六个,充实专兼职内审人员12名,确保了内审工作的开展。(马辉)
本文来源: 审计厅
30.12.2015 17:23
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