聊城市审计局“五个强化”提升住房公积金审计效能

21.04.2016  18:47

近日,聊城市审计局抽调业务骨干,对全市2014-2015年度住房公积金归集、管理和使用情况进行专项审计。本次审计以加强住房公积金的监督管理、促进控制资金运作风险、维护缴存职工合法利益为目标,在全面审计的基础上,通过“五个强化”,着重反映住房公积金政策执行和资金使用效益。

一是强化对制度管理的审计,提升管理水平。严格按照《住房公积金管理条例》和聊城市住房公积金实施办法的要求,通过对其制度建设、业务运作、内部控制制度的检查,查看是否将住房公积金制度规范落到实处,是否出台并执行了与上级政策相符的制度和规定,指出存在问题,帮助其及时完善制度,提升管理水平。

二是强化对资金归集的审计,着力维护公平效益。重点审查地方规定的缴存比例是否与国家政策相冲突,办理住房公积金缴存登记单位和人数情况,未缴、欠缴公积金情况,公积金归集是否及时,归集额是否真实,是否超比例、超基数缴存,以及是否故意降低缴存比例和基数。按照《公积金管理条例》要求住房公积金管理中心加大执法力度,对上述违法行为立即进行核查清理、限期整改,切实维护广大职工的合法权益。

三是强化对贷款风险防控的审计,提升资金使用安全度。重点对贷款人资格审查、贷款发放程序和逾期贷款管理是否合规进行审查,通过采取查阅档案、走访相关单位和人员等方法,对公积金贷款业务进行了抽样调查,揭露不合规做法,完善其审查及放贷程序,有效提高了公积金中心对贷款风险的控制,提升了资金使用的安全系数。

四是强化对增值收益分配情况的审计,提升资金运营效益。重点对住房公积金增值收益的分配情况进行审查,是否截留、坐支增值收益,是否按规定提取了贷款风险准备金、管理费用、城市廉租房建设补充资金等。其中尤其关注管理费用的使用情况,是否任意支取、套取、超范围列支管理费用。避免滥用管理费用造成公共资金损失、浪费的情况,从根本上提升住房公积金的运营成效。

五是强化运用计算机审计,着力提升工作效率。创新审计方式方法,积极运用计算机辅助审计拓展审计思路,合理运用联网审计平台,实现了对相关审计数据的全覆盖,结合审计组“集中分析,分散落实”的工作模式,深化了审计内容,揭示发现了存在问题,提高了审计效率。(席琳)

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